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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
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Número do Empenho
418002
Data de emissão
18/04/2024
Valor Empenhado
R$ 38.700,00
Valor Liquidado
R$ 34.400,00
Valor Pago
R$ 34.400,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Dispensa
CPF do Ordenador
***.426.223-**
Nome do Ordenador
Solange Pereira dos Santos
Histórico
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, NO MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU - PI.
Dados do Credor
Nome do Credor
AURINEIDE OLIVEIRA MELO - EPP
CPF/CNPJ
***318300001**
Endereço
RUI BARBOSA, 170, CENTRO, CEP:64260-000
Cidade
Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
Atendimento a Saúde
Ação
Ações de Atenção Básica Financiadas com Recursos do SUS (FNS)
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
1202121
02/12/2024
4.300,00
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
8
11/12/2024
0003919/2024
8
6592
4.300,00
-
7
06/11/2024
0003473/2024
7
6498
4.300,00
-
6
10/10/2024
0003165/2024
6
6407
4.300,00
-
4
10/09/2024
0002754/2024
4
6216
4.300,00
-
5
10/09/2024
0002755/2024
5
---
4.300,00
-
3
09/07/2024
0002031/2024
3
6121
4.300,00
-
2
11/06/2024
0001691/2024
2
6102
4.300,00
-
1
07/05/2024
0001235/2024
1
0005937
4.300,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
8
26/12/2024
4.300,00
1
7
11/11/2024
4.300,00
1
6
10/10/2024
4.300,00
1
4
10/09/2024
4.300,00
1
5
10/09/2024
4.300,00
1
3
11/07/2024
4.300,00
1
2
11/06/2024
4.300,00
1
1
16/05/2024
4.300,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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