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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANISIO DE ABREU
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
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Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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Número da nota de Empenho
114001
Data de emissão
14/01/2026
Valor Empenhado
R$ 48.000,00
Valor Liquidado
R$ 24.000,00
Valor Pago
R$ 24.000,00
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação
Inexigíbilidade
CPF do Ordenador
***.703.653-**
Nome do Ordenador
José de Anchieta de Santana Macedo
Histórico
Valor destinado ao pagamento dos Serviços técnicos de assessoria educacional, elaboração de planos de trabalho, captação de recursos, programas e projetos federais, elaboração de prestação de contas online e manual dos programas federais (PDDE, PNATE PNAE, PEJA, BRALF, termos de compromissos PAR/PAC, e convênios FNDE/MEC), adesão aos programas federais da educação, regularização e elaboração do plano de ações PNATE, PNAE, PEJA, BRALF, da secretaria de educação de Anísio de Abreu - PI.
Dados do Credor
Nome do Credor
ROGERIO B VEIGA LTDA
CPF/CNPJ
***082890001**
Endereço
JOÃO BOMFIM DA SILVA, 221, Santa Fé, CEP:64770-000
Cidade
Sao Raimundo Nonato/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
F U N D E B
Fonte de recurso
Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaaf
Código da Aplicação
Não se aplica
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
Programa
Educação Fundamental de Qualidade
Ação
Manutenção do Ensino Fundamental - Outras Despesas
Categoria Econômica
Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Serviços Técnicos Profissionais
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
6
30/06/2026
0002328/2026
6
10331
4.000,00
-
5
29/05/2026
0001968/2026
5
10319
4.000,00
-
4
29/04/2026
0001532/2026
4
10307
4.000,00
-
3
30/03/2026
0001108/2026
3
10297
4.000,00
-
2
02/03/2026
0000705/2026
2
10284
4.000,00
-
1
02/02/2026
0000317/2026
1
10276
4.000,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
6
30/06/2026
4.000,00
1
5
29/05/2026
4.000,00
1
4
30/04/2026
4.000,00
1
3
31/03/2026
4.000,00
1
2
04/03/2026
4.000,00
1
1
04/02/2026
4.000,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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