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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527001 27/05/2021 ***000000000** FMAS - ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO 5.500,00 5.500,00 3.940,59
527029 27/05/2021 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 115,50 115,50 115,50
527028 27/05/2021 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 827,75 827,75 827,75
527027 27/05/2021 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
527026 27/05/2021 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 3.700,00 3.700,00 3.260,70
527025 27/05/2021 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 1.290,00 1.290,00 1.290,00
527024 27/05/2021 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 3.520,00 3.520,00 3.520,00
527023 27/05/2021 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 9.480,00 9.480,00 9.480,00
527022 27/05/2021 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 10.400,00 10.400,00 4.721,28
527021 27/05/2021 ***000000000** FMS - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - FOLHA DE PAGAMENTO 1.760,00 1.760,00 1.760,00
Totais: 37.913,25 37.913,25 30.235,82  
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